Imposto de Renda Pessoa Física 2026: o que você precisa saber antes de declarar

Imposto de Renda Pessoa Física 2026: o que você precisa saber antes de declarar O mês de março marca o início de uma das obrigações mais aguardadas — e temidas — pelos contribuintes: a entrega da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2026, referente ao ano-base 2025.

O mês de março marca o início de uma das obrigações mais aguardadas — e temidas — pelos contribuintes: a entrega da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2026, referente ao ano-base 2025.

Tradicionalmente, o prazo de entrega começa na segunda quinzena de março, conforme calendário divulgado pela Receita Federal. Antecipar-se é a melhor estratégia para evitar erros, multas e cair na malha fina.

Para profissionais de saúde, empresários e sócios de empresas, o IRPF exige atenção especial. Rendimentos de pessoa física e jurídica, distribuição de lucros, pró-labore, despesas dedutíveis e informações prestadas por terceiros precisam estar perfeitamente alinhadas.

Inconsistências entre DIRF, DMED, informes bancários e declarações anteriores são facilmente identificadas pelos sistemas de cruzamento de dados da Receita.

A A&T Contabilidade oferece suporte completo na preparação do IRPF, orientando sobre documentos, deduções legais e a melhor forma de declarar, sempre com foco em segurança e conformidade.

Declarar bem não é pagar menos a qualquer custo, mas sim pagar o que é justo, com respaldo legal e tranquilidade.

A importância de declarar o Imposto de Renda da sua empresa para manter a saúde financeira — e proteger o seu CPF

A importância de declarar o Imposto de Renda da sua empresa para manter a saúde financeira — e proteger o seu CPF

Se você é empresário, sabe que o sucesso de um negócio vai muito além das vendas. A boa gestão fiscal e contábil é parte essencial da saúde financeira da empresa — e negligenciar obrigações como a declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) pode gerar consequências graves, tanto para o CNPJ quanto para o CPF do sócio.

Infelizmente, muitos empreendedores focam apenas na operação e esquecem que a falta de regularidade com a Receita Federal pode comprometer financiamentos, travar o crescimento da empresa e até afetar diretamente a vida pessoal do dono do negócio.

Neste artigo, vamos te mostrar por que manter as obrigações fiscais da sua empresa em dia é essencial — e como contar com a consultoria da A&T Contabilidade pode te dar a tranquilidade necessária para focar no que realmente importa: crescer com segurança.

Qual a função da declaração de Imposto de Renda da empresa?

Toda empresa — seja optante pelo Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real — precisa prestar contas à Receita Federal anualmente (e em alguns casos, mensalmente). Essa prestação é feita por meio de declarações obrigatórias, sendo o IRPJ uma das mais importantes.

A declaração do IRPJ apresenta informações como:

  • Faturamento anual;
  • Despesas operacionais;
  • Lucro apurado;
  • Tributos pagos;
  • Distribuição de lucros aos sócios.

Ela serve como um raio-X da empresa para o governo, e qualquer erro ou omissão pode acender o alerta da fiscalização.

O que acontece se a empresa não declara corretamente?

O primeiro impacto de uma declaração incorreta ou não enviada é o risco de multa e autuação. A Receita pode aplicar penalidades por omissão, atraso ou divergência de informações.

Mas o que muitos empresários não sabem é que irregularidades no CNPJ afetam diretamente o CPF dos sócios. Isso porque, ao identificar inconsistências entre o que foi declarado pela empresa e o que foi informado na declaração de pessoa física, o sistema da Receita pode colocar o CPF do sócio em situação irregular.

Os principais riscos são:

  • Malha fina;
  • Bloqueio de restituições do IRPF;
  • Dificuldade para conseguir crédito pessoal;
  • Restrições para emitir certidões negativas em nome da empresa ou do sócio;
  • Complicações jurídicas.

Distribuição de lucros x pró-labore: entenda a diferença

Um erro comum entre empreendedores é confundir distribuição de lucros com pró-labore. O pró-labore é o salário do sócio e está sujeito à tributação (INSS e IR), enquanto a distribuição de lucros pode ser isenta de imposto, desde que esteja corretamente registrada e amparada por demonstrações contábeis regulares.

Ou seja: se você quer retirar lucro da empresa sem pagar impostos indevidos, precisa ter a contabilidade em dia e declarar corretamente o IR da sua empresa.

É aí que a A&T Contabilidade faz toda a diferença.

Como a A&T Contabilidade pode te ajudar

Na A&T Contabilidade, oferecemos consultoria especializada para empresas de todos os portes, com foco na saúde contábil, fiscal e financeira do negócio. Nosso trabalho vai muito além da emissão de guias: analisamos a realidade da sua empresa e buscamos soluções que tragam economia, segurança e planejamento.

Com a gente, você conta com:

  • Elaboração e envio do IRPJ dentro do prazo;
  • Análise do regime tributário mais adequado (Simples, Presumido, Real);
  • Separação clara entre finanças da empresa e do sócio;
  • Apoio para distribuição de lucros com segurança jurídica;
  • Emissão de relatórios gerenciais que ajudam na tomada de decisões;
  • Regularização de pendências com a Receita, caso existam.

Sua empresa cresce mais quando está em dia com o Fisco

Empresas com boa gestão contábil e fiscal conseguem:

  • Obter crédito com mais facilidade;
  • Participar de licitações e concorrências;
  • Atrair investidores com mais segurança;
  • Planejar a expansão com base em dados reais;
  • Evitar surpresas desagradáveis na pessoa física dos sócios.

E o mais importante: você dorme tranquilo sabendo que está fazendo tudo certo.

Evite problemas e aumente sua credibilidade

Não deixe para correr atrás de regularizar a empresa só quando surge uma dor de cabeça. Estar em dia com as obrigações fiscais não é um custo — é um investimento em estabilidade e crescimento.

📞 Ligue agora mesmo para a A&T Contabilidade e agende uma conversa com nossa equipe. Temos mais de 15 anos de experiência ajudando empresários como você a manter o negócio em ordem — com economia, inteligência e total conformidade com a Receita Federal.

Como Psicólogos Podem Reduzir sua Carga Tributária de Forma Legal?

Uma boa gestão fiscal pode reduzir significativamente os impostos pagos por psicólogos. A escolha do regime tributário adequado é um dos fatores mais importantes para evitar tributação excessiva.

No Simples Nacional, a alíquota varia conforme a receita bruta anual. No Lucro Presumido, os impostos incidem sobre um percentual fixo da receita, independentemente das despesas reais. Já no Lucro Real, os tributos são calculados com base no lucro líquido, o que pode ser vantajoso para profissionais com altos custos operacionais.

Outro ponto é a possibilidade de dedução de despesas, como aluguel, materiais e serviços. Um contador especializado pode identificar as melhores estratégias para otimização fiscal.